Orden de Compra. Nº4682-11186-SE08 "Contrato vigente mat. de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4682-11186-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Contrato vigente mat. de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra CERRO CASTILLO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación CERRO CASTILLO S/N
Comuna Torres del Payne
Impuesto 5958,59
Dirección de Envío de la Factura CERRO CASTILLO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ
Razón Social LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ
R.U.T. 9.038.938-6
Sucursal LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10Unidad no definida cloro $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
12141901
Cloro Cl5Unidad no definida cloro gel $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definidacif en crema tamaño grande  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidarollos de papel higienico de 2 unid. c/u  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
47131811
Productos de lavandería5Unidad no definidadesinfectante de piso  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
24111503
Bolsas de plástico4Unidad no definidapaquetes de bolsa de basura 80*110  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
24111503
Bolsas de plástico4Unidad no definida paquetes de bolsa de basura 50*70 $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292 $ 2.292
14111703
Toallas de papel5Unidad no definida rollos de toalla nova $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.645 $ 1.645
53102504
Guantes o manoplas5Unidad no definida pares de guantes de goma $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155 $ 4.155
Total Neto $ 31.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.959
TOTAL OC $ 37.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.