Orden de Compra. Nº
4682-50-SE08
"
Contrato vigente mat. de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4682-50-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
Contrato vigente mat. de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Materiales varios de aseo, para la Escuela G-8 Parque Nacional Torres del Payne.-
Proveniente de Licitación
4682-84-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T.
69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra
CERRO CASTILLO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T.
69.251.700-8
Dirección de Facturación
CERRO CASTILLO S/N
Comuna
-1
Impuesto
7117,78
Dirección de Envío de la Factura
CERRO CASTILLO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ
R.U.T.
9.038.938-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
Papel higiénico
Rollos de papel higienico de 4 unid. c/u
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.936
$ 7.936
47131602
Traperos
4
Unidad
Traperos
Traperos de piso
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
47131829
Productos de limpieza del baño
3
Unidad
Productos de limpieza del baño
Desinfectante poett
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
Toallas de papel
Toalla de papel
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.118
$ 2.118
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabones
jabon liquido
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
16
Unidad
Abrillantadores o acabados de suelos
cera liquida incolora
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.624
$ 10.624
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillones
escobillon
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
47131816
Desodorantes
3
Unidad
Desodorantes
desodorante ambiental
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
Barniz o ceras de muebles
lustramuebles
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
12141901
Cloro Cl
5
Litro
Cloro Cl
cloro
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
47121701
Bolsas de basura
2
Paquete
Bolsas de basura
bolsa de basura de 50*70
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
53102504
Guantes o manoplas
1
Par
Guantes o manoplas
guantes de goma
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
Total Neto
$ 37.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.118
TOTAL OC
$ 44.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.