Orden de Compra. Nº4682-50-SE08 "Contrato vigente mat. de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4682-50-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Contrato vigente mat. de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales varios de aseo, para la Escuela G-8 Parque Nacional Torres del Payne.-
Proveniente de Licitación 4682-84-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra CERRO CASTILLO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación CERRO CASTILLO S/N
Comuna -1
Impuesto 7117,78
Dirección de Envío de la Factura CERRO CASTILLO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ
R.U.T. 9.038.938-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico8UnidadPapel higiénicoRollos de papel higienico de 4 unid. c/u $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936 $ 7.936
47131602
Traperos4UnidadTraperosTraperos de piso $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
47131829
Productos de limpieza del baño3UnidadProductos de limpieza del bañoDesinfectante poett $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111703
Toallas de papel6UnidadToallas de papelToalla de papel $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
53131608
Jabones2UnidadJabonesjabon liquido $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos16UnidadAbrillantadores o acabados de sueloscera liquida incolora $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.624 $ 10.624
47131615
Escobillones1UnidadEscobillonesescobillon $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
47131816
Desodorantes3UnidadDesodorantesdesodorante ambiental $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBarniz o ceras de muebleslustramuebles $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
12141901
Cloro Cl5LitroCloro Clcloro $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBolsas de basurabolsa de basura de 50*70 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
53102504
Guantes o manoplas1ParGuantes o manoplasguantes de goma $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
Total Neto $ 37.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.118
TOTAL OC $ 44.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.