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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4686-2077-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reposicion de Stock de Sobres para Bodega Central |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Cámara de Diputados de Chile
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R.U.T. |
60.202.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cámara de Diputados de Chile
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R.U.T. |
60.202.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
155420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-01-2016 |
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Proveedor |
Empresas Jordan S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS JORDAN S A
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R.U.T. |
88.683.400-4 |
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Sucursal |
Empresas Jordan S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121505
| Sobres especiales | 50000 | Unidad | Sobre blanco tamaño Americano con logo corporativo (Detalles: sobre de 10x23 cms., papel 24, con impresión a 1/0 colores). | Sobre blanco tamaño Americano con logo corporativo (Detalles: sobre de 10x23 cms., papel 24, con impresión a 1/0 colores). |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 818.000
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Total Neto
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$ 818.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.420
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$ 973.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.