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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4686-2437-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reposición de Stock de Sobres Corporativos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Cámara de Diputados de Chile
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R.U.T. |
60.202.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cámara de Diputados de Chile
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R.U.T. |
60.202.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
7220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-10-2011 |
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Proveedor |
MERCOSOBRE LIMITADA |
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Razón Social |
MERCOSOBRE LIMITADA
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R.U.T. |
96.569.480-3 |
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Sucursal |
MERCOSOBRE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Sobres especiales | 5000 | Unidad | SOBRE TAMAÑO CARTA CON FONDO INTERIOR (12,4x15,4 cms.) pp 80, BLANCO CON LOGO NEGRO CORPORATIVO. | SOBRE TAMAÑO CARTA CON FONDO INTERIOR (12,4x15,4 cms.) pp 80, BLANCO CON LOGO NEGRO CORPORATIVO. |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 38.000
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Total Neto
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$ 38.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.220
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$ 45.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.