|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4686-3012-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reposición de Stock Sobres Corporativos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Cámara de Diputados de Chile
|
|
R.U.T. |
60.202.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cámara de Diputados de Chile
|
|
R.U.T. |
60.202.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
288800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
MERCOSOBRE LIMITADA |
|
Razón Social |
MERCOSOBRE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
96.569.480-3 |
|
Sucursal |
MERCOSOBRE LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Sobres especiales | 200000 | Unidad | SOBRE TAMAÑO CARTA CON FONDO INTERIOR (12,4x15,4 cms.) pp 80, BLANCO CON LOGO NEGRO CORPORATIVO. | SOBRE TAMAÑO CARTA CON FONDO INTERIOR (12,4x15,4 cms.) pp 80, BLANCO CON LOGO NEGRO CORPORATIVO. |
$ 8,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.600.000
|
$ 1.520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 288.800
|
|
$ 1.808.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.