Orden de Compra. Nº4686-682-SE23 "REPOSICION DE STOCK, SAN ANDRES"
Recuerde que el responsable del pago es Cámara de Diputados de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4686-682-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE STOCK, SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Cámara de Diputados de Chile
R.U.T. 60.202.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16538 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cámara de Diputados de Chile
R.U.T. 60.202.000-2
Dirección de Facturación Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional
Comuna Valparaíso
Impuesto 95506,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora San Andres
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANDRES Y COMP
R.U.T. 76.258.890-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora San Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales300UnidadARROZ MIRAFLORES G1ARROZ MIRAFLORES G1 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.700 $ 374.700
50131701
Leche o productos de mantequilla96UnidadLECHE EVAPORADA IDEAL 400 GRLECHE EVAPORADA IDEAL 400 GR $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.968 $ 127.968
Total Neto $ 502.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.507
TOTAL OC $ 598.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.