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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4689-216-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4689-54-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4689-54-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación Maule |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maule
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R.U.T. |
69.110.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda N° 485 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maule
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R.U.T. |
69.110.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda N° 485 |
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Comuna |
Maule
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Impuesto |
10761,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda N° 485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PCCORP DEPOT |
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Razón Social |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.058.391-k |
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Sucursal |
PCCORP DEPOT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 50 | Unidad | silicona para pistola | |
$ 99,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950
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$ 4.950
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 30 | Unidad | silicona liquida grande | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700
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$ 29.700
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31201517
| Cinta para empaquetar | 10 | Unidad | cinta de papel engomado | |
$ 699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.990
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$ 6.990
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 30 | Unidad | plumones para pizarra colores | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 30 | Unidad | plumones para pizarra colores | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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Total Neto
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$ 56.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.762
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$ 67.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.