Orden de Compra. Nº4689-333-SE24 "MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4689-333-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4689-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación Maule
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA Nº 485, COMUNA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011-004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación Balmaceda N° 485
Comuna Maule
Impuesto 508212
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Jaime Villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Jaime Villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalMantenciones y Reparaciones Vehículos del DAEM, Licitación Pública ID 4689-27-LE24, correspondiente al pago del Mes de Julio del año 2024, por concepto de repuestos y accesorios, según presupuesto N° 18-20-22-24-26.-Mantenciones y Reparaciones Vehículos del DAEM, Licitación Pública ID 4689-27-LE24. $ 2.674.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674.800 $ 2.674.800
Total Neto $ 2.674.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.212
TOTAL OC $ 3.183.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.