|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4689-45-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4689-39-LE18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4689-39-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Educación Maule |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maule
|
|
R.U.T. |
69.110.900-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA Nº 485, COMUNA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maule
|
|
R.U.T. |
69.110.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda N° 485 |
|
Comuna |
Maule
|
|
Impuesto |
590334,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda N° 485 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-02-2019 |
|
|
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 1 | Global | MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (SOLICITUD N°1) | MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN |
$ 3.107.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.107.025
|
$ 3.107.025
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.107.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 590.335
|
|
$ 3.697.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.