Orden de Compra. Nº4689-627-SE24 "FIBRA ÓPTICA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4689-627-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra FIBRA ÓPTICA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4689-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación Maule
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA Nº 485, COMUNA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación Balmaceda N° 485
Comuna Maule
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOM
Razón Social MULTICOM MAULE
R.U.T. 99.592.890-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet1GlobalAdquisición Servicio Fibra Óptica 2024-2025 para Departamento de Educación, Licitación Pública ID 4689-46-LE24, correspondiente al pago del Mes de noviembre del 2024.Adquisición Servicio Fibra Óptica 2024-2025 para Departamento de Educación, Licitación Pública ID 4689-46-LE24. $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.