Orden de Compra. Nº4689-671-AG24 "MATERIAL DE ASEO PARA JJ.II. MANITOS TRAVIESAS VILLA FRANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4689-671-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA JJ.II. MANITOS TRAVIESAS VILLA FRANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación Maule
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405-41-009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación Balmaceda N° 485
Comuna Maule
Impuesto 171512,05
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLABO
Razón Social GRUPO NUR SPA
R.U.T. 76.174.783-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLABO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1GlobalSEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO  $ 902.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.695 $ 902.695
Total Neto $ 902.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.512
TOTAL OC $ 1.074.207


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.174.783-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.163.321-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.468.098-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.