Orden de Compra. Nº
4690-134-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-107-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4690-134-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-107-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud Comunal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T.
69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONTABLE del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T.
69.110.900-3
Dirección de Facturación
BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE
Comuna
Maule
Impuesto
31781,3
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Liliana Lopez
Razón Social
LILIANA PATRICIA LÓPEZ PRIETO
R.U.T.
13.722.244-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Liliana Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
30
Unidad
PALITOS DE HELADO ANCHO NATURAL ( VER DOC ADJUNTO )
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
31201611
Adhesivos de láminas
2
Unidad
SET DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR 175 MICRAS
$ 14.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.700
$ 28.700
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
CAJAS DE PINTURA ACRILICA X 12 COLOREES VOLUMEN DE CADA PINTURA 12 ML
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
39121310
Cajas de uso general
1
Unidad
CAJA ORGANIZADORA TRASPARENTE CAPACIDAD 28 LITROS VER DOC ADJUNTO
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.990
44111801
Rotuladores
4
Unidad
CAJAS MARCADOR GRUESO X 12 COLORES SURTIDOS
$ 2.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
14121503
Cartulina
3
Unidad
SET CARTULINA OPALINA X 50 HOJAS DE 180 GRAMOS TAMAÑO CARTA COLOR BALNCO TEXTURA LINO
$ 4.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.790
$ 14.790
60121236
Pinceles
6
Unidad
PINCEL REDONDO BLITER 03 UNIDADES n°2/4/8 PELO CAMELLO
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
12352310
Siliconas
100
Unidad
SILICONAS BARRA VER DOCUMENTO ADJUNTO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14121503
Cartulina
5
Unidad
BLOCK MEDIUM N°180 X 20 HOJAS N°180
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
BOTELLAS CRAQUELADOR ACABADO AGRIETADO VOLUMEN 80 ML
$ 5.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.570
$ 15.570
54101508
Cubre argollas
20
Unidad
ARGOLLAS PARA LLAVERO (SET 10 ARGOLLAS CADA UNO ) DIAMETRO ARGOLLA 27 MM INCLUYE CADENA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
Total Neto
$ 167.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.781
TOTAL OC
$ 199.051
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.722.244-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.