Orden de Compra. Nº4690-134-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-107-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4690-134-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-107-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud Comunal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONTABLE del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE
Comuna Maule
Impuesto 31781,3
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Lopez
Razón Social LILIANA PATRICIA LÓPEZ PRIETO
R.U.T. 13.722.244-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liliana Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera30UnidadPALITOS DE HELADO ANCHO NATURAL ( VER DOC ADJUNTO )   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
31201611
Adhesivos de láminas2UnidadSET DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR 175 MICRAS   $ 14.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadCAJAS DE PINTURA ACRILICA X 12 COLOREES VOLUMEN DE CADA PINTURA 12 ML   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
39121310
Cajas de uso general1UnidadCAJA ORGANIZADORA TRASPARENTE CAPACIDAD 28 LITROS VER DOC ADJUNTO   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
44111801
Rotuladores4UnidadCAJAS MARCADOR GRUESO X 12 COLORES SURTIDOS   $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14121503
Cartulina3UnidadSET CARTULINA OPALINA X 50 HOJAS DE 180 GRAMOS TAMAÑO CARTA COLOR BALNCO TEXTURA LINO   $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
60121236
Pinceles6UnidadPINCEL REDONDO BLITER 03 UNIDADES n°2/4/8 PELO CAMELLO   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
12352310
Siliconas100UnidadSILICONAS BARRA VER DOCUMENTO ADJUNTO   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14121503
Cartulina5UnidadBLOCK MEDIUM N°180 X 20 HOJAS N°180   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadBOTELLAS CRAQUELADOR ACABADO AGRIETADO VOLUMEN 80 ML   $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.570 $ 15.570
54101508
Cubre argollas20UnidadARGOLLAS PARA LLAVERO (SET 10 ARGOLLAS CADA UNO ) DIAMETRO ARGOLLA 27 MM INCLUYE CADENA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 167.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.781
TOTAL OC $ 199.051


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.