Orden de Compra. Nº4690-355-SE23 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4690-355-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4690-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud Comunal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación BALMACEDA 580 MAULE
Comuna Maule
Impuesto 372162,5
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 580 MAULE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro200UnidadLIBROS DE CORRESPONDENCIA 200 HOJAS MARCA REIH O SIMILAR LIBRO DE CORRESPONDENCIA 200 HJS. $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
44111801
Rotuladores200UnidadMARCADORES PUNTA REDONDA COLOR NEGRO ISOFITT O SIMILAR PLUMON ISOFIT PERMA. PTA.REDONDA NEGRO $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
53102509
Liga400UnidadBOLSAS DE LIGAS ( DE BILLETE) INDICAR CANTIDAD O GRAMAJE ELASTICO BLANCO 60X1,6MM 100G HAND $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.600 $ 181.600
31201517
Cinta para empaquetar500UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48X100 MT . TESSA O SIMILAR CINTA EMBALAJE TRANSP 45MIC 45MM 40MT HAND $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.500 $ 251.500
44121604
Timbres y sellos150UnidadHUELLEROS TAMPON DACTILAR 70MM NEGRO HAND $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.450 $ 96.450
44111801
Rotuladores200UnidadMARCADORES PIZARRA NEGRO NO PERMANENTE PLUMON ISOFIT PIZARRA PTA.REDONDA NEGRO $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 1.958.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.162
TOTAL OC $ 2.330.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.