Orden de Compra. Nº4693-15-SE16 "MATERIALES REPARACIÓN MOBILIARIO."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4693-15-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN MOBILIARIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa Pro Empleo
Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 4º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos 1273 4º piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 49259,495
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1273 4º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YOUSEF COMERCIAL LTDA.
Razón Social YOUSEF COMERCIAL LTDA
R.U.T. 85.831.600-6
Sucursal YOUSEF COMERCIAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definida   $ 259.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.261 $ 259.261
Total Neto $ 259.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.259
TOTAL OC $ 308.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.