Orden de Compra. Nº4697-44-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4697-40-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4697-44-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4697-40-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4697-40-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra secplan futrono
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra balmaceda esq. alessandri
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 3277524,89
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servigen
Razón Social HERNAN ALEJANDRO SOLIS FERNANDEZ
R.U.T. 8.834.115-5
Sucursal servigen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadSEgún Anexos adjuntos  $ 17.250.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250.131 $ 17.250.131
Total Neto $ 17.250.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.277.525
TOTAL OC $ 20.527.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.