Orden de Compra. Nº4700-13-CM18 "mercadería Dimerc"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4700-13-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2018
Nombre de la Orden de Compra mercadería Dimerc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar CDE
Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
R.U.T. 73.362.800-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1687
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
R.U.T. 73.362.800-6
Dirección de Facturación Agustinas Nº 1225, piso 4.
Comuna Santiago
Impuesto 7567,7
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1225, piso 4.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina5 (968460 )ENDULZANTE NATURALIST STEVIA EN POLVO 100 SOBRES 985460(968460) ENDULZANTE NATURALIST STEVIA EN POLVO 100 SOBRES; Código: Z405155; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
50131609
2239-23-LP13
Mayonesa5 (1022000 )MAYONESA MAGGI SANDWICHERA 1 LITRO UNIDAD 1042000(1022000) MAYONESA MAGGI SANDWICHERA 1 LITRO UNIDAD; Código: Z429999; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.295 $ 12.295
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres1 (1022656 )GARBANZO BANQUETE SIN PIEL 1 KG 5 UNIDADES 1042656(1022656) GARBANZO BANQUETE SIN PIEL 1 KG 5 UNIDADES; Código: Z405176; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.509 $ 12.509
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te2 (1040220 )TÉ SUPREMO PREMIUM AMARILLO ORIG/BLEND 100 BOLSITAS 1060603(1040220) TÉ SUPREMO PREMIUM AMARILLO ORIG/BLEND 100 BOLSITAS; Código: Z382011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.926 $ 4.926
Total Neto $ 40.030
Descuento $ 200
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.568
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.