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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4700-246-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4700-7-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4700-7-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
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R.U.T. |
73.362.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas Nº 1225, piso 4. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
944524,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas Nº 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2013 |
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152002
| Envases para guardar alimentos domésticos | 348 | Unidad | Neveras tipo cesta plegable, de tela, para almacenar alimentos fríos o calientes, para los afiliados al Servicio de Bienestar. | Bolso silla para picnic color café con aplicaciones color naranjo. Incluye utensilios para 2 personas: platos, copas, servicios (cuchillo, tenedor y cuchara) y servilletas de género.
-Para dos personas
-Gel para mantener frio .
Incluye logo cor |
$ 14.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.971.180
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$ 4.971.180
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Total Neto
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$ 4.971.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 944.524
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$ 5.915.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.