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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4700-5-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4700-2-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
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R.U.T. |
73.362.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas Nº 1225, piso 4. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas Nº 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2024 |
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Proveedor |
Regalos Ríos |
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Razón Social |
MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.129.352-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Regalos Ríos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101602
| Recuerdos o souvenirs | 168 | Unidad | Características del LLAVERO DESTAPADOR:
- Llavero destapador 100% metálico.
- Cada llavero debe tener la impresión en láser que se indica en documento anexo.
- Medida de 3,9 X 8,4 x 0,2 cm. aprox.
- Empacado en forma individual, idealmente en envase reciclable, bolsa u otro equivalente.
- Cada uno debe contener una tarjeta de saludo alusivo al día del Padre, con el mensaje que se indica en documento anexo
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$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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Total Neto
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$ 336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.840
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$ 399.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.