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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4701-1122-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GAS SEPTIEMBRE (LIC-KJN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4701-39-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Ramirez N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
14161534,4799915 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-10-2017 |
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Proveedor |
Intergas TM |
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Razón Social |
INTERGAS S A
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R.U.T. |
96.784.270-2 |
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Sucursal |
Intergas TM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40102004
| Calderas de gas natural | 126256,72 | Unidad no definida | SUMINISTRO GAS | SUMINISTRO GAS |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.491.465
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$ 74.534.392
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Total Neto
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$ 74.534.392
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.161.534
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$ 88.695.926
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.