Orden de Compra. Nº4701-262-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA (LIC.1370-7-LE08,CMG)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Herminda Martin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-262-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA (LIC.1370-7-LE08,CMG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1370-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social Hospital Herminda Martin
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Herminda Martin
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 4460,24544
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cuerda de nilon9,6kilogramoCordel de Plastico para Hospital CubanoCordel de Plastico para Hospital Cubano $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.472 $ 23.475
Total Neto $ 23.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.460
TOTAL OC $ 27.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.