Orden de Compra. Nº4701-269-SE16 "ARTICULOS FERRETERIA(LIC-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-269-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA(LIC-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4701-38-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 93970,579999905
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A
R.U.T. 80.409.800-3
Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas51Unidad no definidaBANDEJA FRANCESA NORMAL E.G. 200*100 MMBANDEJA FRANCESA NORMAL E.G. 200*100 MM $ 6.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.645 $ 351.631
39101601
ampolletas halógenas51Unidad no definidaTAPA ESC. O BANDEJA E.G. DE 200 MM TAPA ESC. O BANDEJA E.G. DE 200 MM $ 2.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.953 $ 142.951
Total Neto $ 494.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.971
TOTAL OC $ 588.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.