Orden de Compra. Nº4701-446-SE16 "OBRAS MENORES(LIC-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-446-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2016
Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES(LIC-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4701-30-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 34369,1
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor construccionesoam
Razón Social OSCAR ALBERTO MOYANO
R.U.T. 21.430.087-7
Sucursal construccionesoam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111615
Papeles para carteles1Unidad no definidaCORTES DE PAVIMENTO Y PASADAS DE LINEAS ELECTRICAS SEGUN PPTO. 1211CORTES DE PAVIMENTO Y PASADAS DE LINEAS ELECTRICAS SEGUN PPTO. 1211 $ 180.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.890 $ 180.890
Total Neto $ 180.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.369
TOTAL OC $ 215.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.