Orden de Compra. Nº4701-679-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4701-250-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Herminda Martin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-679-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4701-250-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SEGUN CORREO RAUL VIELMA 02-10-2007. ORDEN ANITA 20708165.
Proveniente de Licitación 4701-250-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social Hospital Herminda Martin
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Herminda Martin
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna -1
Impuesto 151361,6
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Martinez Urrejola Ltda
R.U.T. 78.649.320-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel2000LitroDieselPETROLEO DIESEL $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.640
Total Neto $ 796.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.362
TOTAL OC $ 948.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.