Orden de Compra. Nº4701-697-SE18 "REPARACION INSTRUMENTAL(LIC-EQUIPOS-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-697-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION INSTRUMENTAL(LIC-EQUIPOS-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1370-84-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 6536
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAIQ
Razón Social FABRICACION, REPARACION Y VENTA DE INSTRUMENTAL Y
R.U.T. 76.210.177-7
Sucursal FAIQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112103
Sensores de fibra óptica1Unidad no definidaREPARACION TIJERAS ANGULO (ALINEAR-AJUSTAR)REPARACION TIJERAS ANGULO (ALINEAR-AJUSTAR) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
41112103
Sensores de fibra óptica2Unidad no definidaREPARACION DE PORTA AGUJAS (ALINEAR-AJUSTAR)REPARACION DE PORTA AGUJAS (ALINEAR-AJUSTAR) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
41112103
Sensores de fibra óptica1Unidad no definidaREPARACION DE HOOK (TEFLONAR)REPARACION DE HOOK (TEFLONAR) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 34.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.536
TOTAL OC $ 40.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.