Orden de Compra. Nº4701-700-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4701-234-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Herminda Martin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-700-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4701-234-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSTALACION DE UN CIRCUITO DE FUERZA EN PATIO DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS. ORDEN ANITA 20708356.
Proveniente de Licitación 4701-234-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social Hospital Herminda Martin
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Herminda Martin
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna -1
Impuesto 4240,8
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VALDES Y FIGUEROA LIMITADA
R.U.T. 76.495.590-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
MODULO 5180 MAGIC BTICINO15UnidadMODULO 5180 MAGIC BTICINOMODULO 5180 $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
Total Neto $ 22.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.241
TOTAL OC $ 26.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.