Orden de Compra. Nº4701-738-SE18 "TRABAJOS VIDRIOS ALUMINIOS MES JULIO (LIC-CRASI-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-738-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS VIDRIOS ALUMINIOS MES JULIO (LIC-CRASI-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4701-39-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 109449,5
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS BARRA ASFURA
R.U.T. 10.631.831-k
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161604
Sistemas de techo suspendido1Unidad no definidaTRABAJOS DE VIDRIOS Y ALUMINIOS MES DE JULIO 2018TRABAJOS DE VIDRIOS Y ALUMINIOS MES DE JULIO 2018 $ 576.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.050 $ 576.050
Total Neto $ 576.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.450
TOTAL OC $ 685.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.