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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4701-775-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FERRETERIA VAPOR(LIC-CRASI-KJN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4701-37-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Ramirez N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
197220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-08-2018 |
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Proveedor |
efical-segcal |
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Razón Social |
MARIA INES NOVOA ROMERO
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R.U.T. |
6.815.447-2 |
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Sucursal |
efical-segcal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12142202
| Agua pesada | 1 | Unidad no definida | PEDIDO FERRETERIA VAPOR
SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | PEDIDO FERRETERIA VAPOR
SEGUN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 1.038.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.038.000
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$ 1.038.000
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Total Neto
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$ 1.038.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.220
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$ 1.235.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.