Orden de Compra. Nº4701-826-SE18 "REPARACION INSTRUMENTAL DIFERENTES SERVICIOS(LIC-K"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4701-826-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION INSTRUMENTAL DIFERENTES SERVICIOS(LIC-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1370-88-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 165585
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M y G servicios Ltda
Razón Social SOC VILLABLANCA Y POLANCOLIMITADA
R.U.T. 76.261.160-0
Sucursal M y G servicios Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101602
Equipo de apisonamiento1Unidad no definidaREPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS E INSTRUMENTALES SEGUN CONVENIO DIFERENTES SERVICIOSREPARACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS E INSTRUMENTALES SEGÚN CONVENIO DIFERENTES SERVICIOS $ 871.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.500 $ 871.500
Total Neto $ 871.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.585
TOTAL OC $ 1.037.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.