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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4701-993-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIDRIOS Y ALUMINIOS(LIC-KJN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4701-35-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Ramirez N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
47923,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
construccionesoam |
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Razón Social |
OSCAR ALBERTO MOYANO
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R.U.T. |
21.430.087-7 |
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Sucursal |
construccionesoam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171611
| Ventana de miradores | 1 | Unidad no definida | TRABAJOS DE VIDRIOS Y ALUMINIOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
PPTO. 909 | TRABAJOS DE VIDRIOS Y ALUMINIOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
PPTO. 909 |
$ 252.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.227
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$ 252.227
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Total Neto
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$ 252.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.923
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$ 300.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.