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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4702-206-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK REUNIÓN USUARIOS PRODESAL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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387-6-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas Nº 498 |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
7264,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas Nº 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO AGUAS AZULES |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
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R.U.T. |
7.448.685-1 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO AGUAS AZULES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Unidad | KG DE AZÚCAR. | KG DE AZÚCAR. |
$ 764,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 764
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$ 764
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 17 | Unidad | GALLETAS SURTIDAS. | GALLETAS SURTIDAS. |
$ 863,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.671
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$ 14.671
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 3 | Unidad | PAQUETE DE MANÍ SALADO. | PAQUETE DE MANÍ SALADO. |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Unidad | JUGOS ANDINA. | JUGOS ANDINA. |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.560
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$ 3.560
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50201706
| Café | 1 | Unidad | TARRO DE CAFÉ. | TARRO DE CAFÉ. |
$ 3.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.870
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$ 3.870
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 11 | Unidad | QUEQUE. | QUEQUE. |
$ 1.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.770
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$ 11.770
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Total Neto
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$ 38.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.265
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$ 45.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.