Orden de Compra. Nº4702-206-SE19 "COFFE BREAK REUNIÓN USUARIOS PRODESAL."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4702-206-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK REUNIÓN USUARIOS PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 7264,65
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadKG DE AZÚCAR.KG DE AZÚCAR. $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
50181905
Galletas dulces o pastelitos17UnidadGALLETAS SURTIDAS.GALLETAS SURTIDAS. $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.671 $ 14.671
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara3UnidadPAQUETE DE MANÍ SALADO.PAQUETE DE MANÍ SALADO. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadJUGOS ANDINA.JUGOS ANDINA. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉ.TARRO DE CAFÉ. $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
50181905
Galletas dulces o pastelitos11UnidadQUEQUE.QUEQUE. $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
Total Neto $ 38.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.265
TOTAL OC $ 45.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.