Orden de Compra. Nº4703-10-SE14 "MATERIAL DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-10-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 17863,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 508867603
Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO
R.U.T. 50.886.760-3
Sucursal 508867603
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara6UnidadINTERRUPTOR 9/12  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTUBOS FLUORECENTES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadPARTIDORES  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadVALATS (PARTIDORE)  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
39101618
ampolletas de neón7UnidadAMPOLLETAS ALOGENAS DE 150 WTS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
39101618
ampolletas de neón2UnidadAMPOLLETAS ALOGENAS DE 500 WTS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
39111810
Interruptor de lámpara6UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO 9/32  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
27111704
Enchufes8UnidadENCHUFES TRIPLE  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 94.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.864
TOTAL OC $ 111.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.