Orden de Compra. Nº4703-149-SE13 "material de aseo e higiene "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-149-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2013
Nombre de la Orden de Compra material de aseo e higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 155005,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2013
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHOdespacho en angel ortega 1313
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F y F Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T. 77.843.540-3
Sucursal F y F Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidarollos de papel higienico confort 50 metros   $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidarollos de papel higienico jumbo elitte 500 metros   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111703
Toallas de papel500Unidad no definidarollos de nova doble 24mtrs favorita   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
52121602
Servilletas20Unidad no definidapaquetes de servilletas   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidarollos de toallla jumbo elitte 250mtrs   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
13111042
Alcohol de polivinilo20Unidad no definidalitros de alcohol 95 grs  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidacajas de guantes de latex economicos   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
11121802
Algodón30Unidad no definidapaquetes de algodon 250 gramos   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
42131611
Gorras de quirófano6Unidad no definidacajas de cofia   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
51241204
Ácido bórico20Unidad no definidahipoglos grande   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 815.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.006
TOTAL OC $ 970.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.