Orden de Compra. Nº
4703-149-SE13
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material de aseo e higiene
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4703-149-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
material de aseo e higiene
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº 277
Comuna
El Monte
Impuesto
155005,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2013
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO
despacho en angel ortega 1313
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
F y F Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T.
77.843.540-3
Sucursal
F y F Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
rollos de papel higienico confort 50 metros
$ 266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.320
$ 5.320
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
rollos de papel higienico jumbo elitte 500 metros
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
14111703
Toallas de papel
500
Unidad no definida
rollos de nova doble 24mtrs favorita
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.000
$ 395.000
52121602
Servilletas
20
Unidad no definida
paquetes de servilletas
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
rollos de toallla jumbo elitte 250mtrs
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
13111042
Alcohol de polivinilo
20
Unidad no definida
litros de alcohol 95 grs
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
cajas de guantes de latex economicos
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
11121802
Algodón
30
Unidad no definida
paquetes de algodon 250 gramos
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
42131611
Gorras de quirófano
6
Unidad no definida
cajas de cofia
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
51241204
Ácido bórico
20
Unidad no definida
hipoglos grande
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.000
$ 116.000
Total Neto
$ 815.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.006
TOTAL OC
$ 970.826
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.