Orden de Compra. Nº4703-150-SE13 "material de aseo e higiene "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-150-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2013
Nombre de la Orden de Compra material de aseo e higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 23340,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2013
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHOdespacho en benavente 149 el monte
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2Unidad no definidaescobillones plasticos rommel  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
25181709
Pala cargadora1Unidad no definidapala plastica   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidapqte. de bolsa de basura 80x110  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidatraoperos   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaambiental sapolio  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.575
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaraid mata moscas   $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.775 $ 10.775
47131602
Paños de limpieza absorbente10Unidad no definidapaños de cocina   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52121602
Servilletas50Unidad no definidapaquetes de servilletas   $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidapack toallas nova   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definidalavaloza de litro   $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad no definidavirutilla fina  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidavirutilla gruesa  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
47131603
Esponjas10Unidad no definidaesponjas verde amarilla  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
Total Neto $ 122.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.341
TOTAL OC $ 146.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.