Orden de Compra. Nº4703-17-SE12 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-17-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 16957,12
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas10UnidadESCOBAS DE RAMA 4 COSTURAS   $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO AMARILLO 30X40  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS AMARILLAS BONOBRILL  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
10191509
Insecticidas10UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
42311602
Cera de hueso40UnidadCERA BRILLINA SACHET  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.840
14111704
Papel higiénico64UnidadPAPEL HIGIENICO 50 MTRS CONFORT   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.728 $ 17.728
53131608
Jabones10UnidadJABON EGLE  $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETAS WATTS  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
Total Neto $ 89.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.957
TOTAL OC $ 106.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.