Orden de Compra. Nº4703-179-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-235-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-235-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 46092,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AM INVERSIONES
Razón Social AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T. 76.026.331-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AM INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo50Unidadblock de dibujo 99 medium  $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
60121124
Papel kraft150Unidadpliego de papel kraft  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
60121113
Cartulina metálica30Unidadpliego de cartulina metálica plateada  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
14111523
Papel diamante10Unidadblock de papel diamante  $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470
60121150
Papel Crepé10Unidadblock de papel crepe  $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.630 $ 13.630
60121136
Papel celofán10Unidadblock de papel celofán  $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470
14111610
Cartulina10Unidadblock de paño lenci  $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470
60121113
Cartulina metálica10Unidadblock de cartulina metalica  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
60121112
Cartón piedra10Unidadblock de cartón piedra  $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470
14111610
Cartulina20Unidadblock de cartulina española  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.660
60123001
Figuras de goma Eva20Unidadblock de goma eva glitter  $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos20Bolsabolsa de palitos de helado jumbo color natural x 50  $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos20Bolsabolsa de palitos de helados color natural x 50  $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
Total Neto $ 242.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.092
TOTAL OC $ 288.682


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.483.637-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.