Orden de Compra. Nº4703-182-SE13 "material de aseo e higiene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-182-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra material de aseo e higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna *
Impuesto 32149,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2013
TítuloDescripción
direccion de despachopara pasaje trivelli 207 la red
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas50Unidad no definidapastas dentales para niños colgate   $ 1.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
51241204
Ácido bórico20Unidad no definidacajas de cremas hipoglos 60grs   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidacajas de mascarillas x 50 un   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
53131601
Gorro de baño10Unidad no definidacaja de gorros por 100 unidades   $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.380 $ 14.380
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidacajhas de toallas humedas huggies amarillas   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.130
Total Neto $ 169.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.150
TOTAL OC $ 201.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.