Orden de Compra. Nº4703-192-SE10 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-192-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 3868,21
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaCAJAS DE CLIPS MEDIANOS  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
53141501
Alfileres rectos3CajaCAJAS DE ALFILERES  $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393 $ 393
44122103
Corchetes3CajaCAJAS DE CORCHETES 26/6  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
44122104
Clips para papel5CajaCAJAS DE CLIP CHICOS  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2CajaCAJA DE PLUMON DE PIZARRA NEGRO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121706
Lápices de madera1CajaCAJA DE LAPÍZ MINA  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
31201603
Gomas1CajaCAJA DE GOMAS DE BORRAR X20  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44122010
Divisores3UnidadSEPARADOR ALFABETICO   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS C ACOOCPLIS  $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115
14121503
Cartulina10UnidadCARTULINAS DIFERENTES COLORES   $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
44121802
Líquido corrector8UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADORES DIF. COLORES   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675 $ 675
31201517
Cinta para empaquetar8UnidadSCOTCH  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704 $ 704
44121707
Lápices de colores1UnidadCAJA DE LAPICES SCRIPTO  $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356 $ 356
Libros o cuadernos de registro3UnidadBLOCK ESCOLAR  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194
14122102
Papel kraft acabado a máquina o glaseado20PliegoPLIEGOS DE PAPEL KRAFT  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
Total Neto $ 20.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.868
TOTAL OC $ 24.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.