Orden de Compra. Nº
4703-211-SE14
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material de aseo e higiene
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4703-211-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
material de aseo e higiene
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº 277
Comuna
El Monte
Impuesto
123169,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T.
79.668.570-0
Sucursal
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído
40
Unidad no definida
DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM
$ 1.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.120
$ 70.120
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Unidad no definida
PAR DE GUANTES AMAT}RILLOS ASEO REUTTER
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
50202206
Alcohol o licores
30
Unidad no definida
LITROS DE ALCOHOL 70 GRS REUTTER
$ 1.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.450
$ 33.450
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad no definida
JABON DE LITRO HIPOALERGENICO SIMONS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.500
$ 69.500
12141901
Cloro Cl
50
Unidad no definida
cloro gel igienex de virginia
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
42311602
Cera de hueso
50
Unidad no definida
CERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO VIRGINIA 900 ML
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
47121701
Bolsas de basura
200
Unidad no definida
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA POLINASA 50X70
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47131815
Limpiador de desagüe
100
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POET
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad no definida
CIF CREMA 750ML
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
53131606
Desodorantes
30
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
47131609
Magos para escobas o traperos
30
Unidad no definida
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.550
$ 20.550
14111703
Toallas de papel
300
Unidad no definida
PAQUETES DE TOALLA NOVA CLASICA
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.200
$ 115.200
Total Neto
$ 648.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.169
TOTAL OC
$ 771.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.