Orden de Compra. Nº4703-211-SE14 "material de aseo e higiene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-211-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2014
Nombre de la Orden de Compra material de aseo e higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 123169,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído40Unidad no definidaDESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM   $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.120 $ 70.120
42132205
Guantes quirúrgicos30Unidad no definidaPAR DE GUANTES AMAT}RILLOS ASEO REUTTER   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
50202206
Alcohol o licores30Unidad no definidaLITROS DE ALCOHOL 70 GRS REUTTER   $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.450 $ 33.450
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad no definidaJABON DE LITRO HIPOALERGENICO SIMONS  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidacloro gel igienex de virginia   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
42311602
Cera de hueso50Unidad no definidaCERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO VIRGINIA 900 ML   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47121701
Bolsas de basura200Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA POLINASA 50X70   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131815
Limpiador de desagüe100Unidad no definidaLIMPIA PISOS POET  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaCIF CREMA 750ML   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
53131606
Desodorantes30Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AROM   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
47131609
Magos para escobas o traperos30Unidad no definidaTRAPEROS DOBLES CON OJAL   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550
14111703
Toallas de papel300Unidad no definidaPAQUETES DE TOALLA NOVA CLASICA   $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
Total Neto $ 648.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.169
TOTAL OC $ 771.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.