|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4703-23-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3760-152-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de El Monte
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 |
|
Comuna |
El Monte
|
|
Impuesto |
551 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-01-2011 |
|
|
|
Proveedor |
JASA MUÑOZ E.I.R.L. |
|
Razón Social |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
|
|
R.U.T. |
79.668.570-0 |
|
Sucursal |
JASA MUÑOZ E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121124
| Papel kraft | 20 | Pliego | PLIEGOS DE PAPEL KRAFT GRUESO | |
$ 145,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.900
|
$ 2.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 551
|
|
$ 3.451
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.