Orden de Compra. Nº4703-235-SE11 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-235-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 5538,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Cajacaja de corchetes para engrapadora 6-8 mm  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730
13111307
Espuma de goma20Unidadunidades goma eva color negro  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111525
Papel multiuso30Unidadpliegos papel volantin blanco azul y rojo 10 c/u  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
14111610
Cartulina70Pliegopliegos de cartulina de colores blanco azul rojo negro verde amarillo y cafe 10 c/u  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidadbarras de silicona  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230 $ 230
24101715
Cinta transportadora3Rollocinta tricolor de seda 1 rollo de 5mm 1 rollo de 1 cm 1 rollo 2 cm   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
42203405
Globos de Angioplastia45Unidadglobos de diferentes colores 15 blancos 15 rojos 15 azul  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31201517
Cinta para empaquetar1Rollorollo de scotch doblr faz marca 3m  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
14111525
Papel multiuso30Pliegopliegos papel crepe blanco azul y rojo 10 c/u  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
53141502
Alfileres de gancho50Unidadalfileres de gancho color dorado  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 29.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.538
TOTAL OC $ 34.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.