Orden de Compra. Nº
4703-235-SE11
"
MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4703-235-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº 277
Comuna
El Monte
Impuesto
5538,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
1
Caja
caja de corchetes para engrapadora 6-8 mm
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730
$ 730
13111307
Espuma de goma
20
Unidad
unidades goma eva color negro
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
pliegos papel volantin blanco azul y rojo 10 c/u
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
14111610
Cartulina
70
Pliego
pliegos de cartulina de colores blanco azul rojo negro verde amarillo y cafe 10 c/u
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.320
$ 5.320
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad
barras de silicona
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230
$ 230
24101715
Cinta transportadora
3
Rollo
cinta tricolor de seda 1 rollo de 5mm 1 rollo de 1 cm 1 rollo 2 cm
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
42203405
Globos de Angioplastia
45
Unidad
globos de diferentes colores 15 blancos 15 rojos 15 azul
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
31201517
Cinta para empaquetar
1
Rollo
rollo de scotch doblr faz marca 3m
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
14111525
Papel multiuso
30
Pliego
pliegos papel crepe blanco azul y rojo 10 c/u
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
53141502
Alfileres de gancho
50
Unidad
alfileres de gancho color dorado
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 29.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.538
TOTAL OC
$ 34.688
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.