Orden de Compra. Nº
4703-282-SE11
"
MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4703-282-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº 277
Comuna
El Monte
Impuesto
7011,76
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Barra
barras de silicona
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44122103
Corchetes
1
Caja
caja de corchetes entre 6mm a 8mm 23/10 x 1000 un
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 371
$ 371
53141502
Alfileres de gancho
2
Caja
cajas de alfileres de gancho mediano 25 un
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332
$ 332
30102521
Hoja de goma de espuma
20
Unidad
goma eva 20x30 color negro
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
25132002
Globos de aire caliente
50
Unidad
globos nº 9 blanco azul y rojo
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
60111408
Ondas o cintas decorativas
30
Unidad
guirnalda crepe blanco azul y rojo
$ 206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
cinta masking tape 18x40m
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279
$ 279
11151611
Hilo de Spandex
1
Unidad
carrete hilo nylon 100m
$ 1.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.846
$ 1.846
55121706
Banderas
10
Unidad
adorno tricolor nediano (trompo, copihue etc,)
$ 414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
11162123
Tejidos de cinta
2
Unidad
cinta de genero tricolor 2cm ancho 10m
$ 1.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.448
$ 2.448
14111502
Papel vitela
30
Pliego
pliego papel volantin aleman blanco azul y rojo
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
14111610
Cartulina
70
Pliego
pliego de cartulina blanca azul rojo negro verde amarillo y cafe 10 c/u
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
14111501
Papel cebolla
30
Pliego
pliego pepel crepe blanco azul y rojo
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
55121706
Banderas
2
Rollo
rollo banderas chilena plastica
$ 4.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.108
$ 9.108
Total Neto
$ 36.904
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.012
TOTAL OC
$ 43.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.