Orden de Compra. Nº
4703-287-SE11
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MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4703-287-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº 277
Comuna
El Monte
Impuesto
44390,84
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
brochas de 3"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
31211904
Brochas
2
Unidad
brochas de 2"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31241501
Lentes
1
Unidad
gafa para proteccion de ojos
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190
$ 1.190
31161606
Cerrojos de puerta
4
Unidad
picaportes carceleros
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
41113636
Generadores de nivel
1
Unidad
nivel de mano
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
24121806
Latas de aluminio
2
Unidad
latas negras de 2x1 metro en 2mm
$ 34.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.400
$ 68.400
21101513
Discos
8
Unidad
DISCOS DE CORTE DE 7"
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11111611
Grava
1
Metro Lineal
metro de ripio
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
11111701
Arena silícea
1
Metro Lineal
metro de arena
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
11101712
Aleación ferrosa
20
Tira
ANGULOS DE 30X30X3MM
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.000
$ 113.000
Total Neto
$ 233.636
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.391
TOTAL OC
$ 278.027
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.