Orden de Compra. Nº4703-319-SE10 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-319-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211
Comuna El Monte
Impuesto 7575,3
Dirección de Envío de la Factura CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203405
Globos de Angioplastia50UnidadGLOBOS VERDES  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
42203405
Globos de Angioplastia50UnidadGLOBOS AMARILLOS  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
14121503
Cartulina20UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR VERDE METALICA  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14121503
Cartulina20UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR ROJO METALICO  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14121503
Cartulina20UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR DORADO  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111525
Papel multiuso20UnidadPQTE PAPEL CREPE VERDE   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111525
Papel multiuso20UnidadPQTE PAPEL CREPE ROJO  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111525
Papel multiuso20UnidadPQTE PAPEL CREPE AMARILLO  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
42203405
Globos de Angioplastia50UnidadGLOBOS ROJOS  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH GRANDE  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31151502
Cuerda de poliéster1OvilloOVILLO CORDEL PLASTICO COLOR BLANCO 800 GRS  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
Total Neto $ 39.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.575
TOTAL OC $ 47.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.