Orden de Compra. Nº4703-328-SE11 "MATERIAL DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-328-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 5454,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ PUNTA FINA BIC AZUL   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ PUNTA FINA BIC NEGRO  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ PUNTA FINA BIC ROJO  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
44122104
Clips para papel2UnidadCAJAS DE CLIPS MEDIANOS   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
44112002
Calendarios3UnidadTACOS DE APUNTES 9X9 BCO  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861 $ 861
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH GRANDE   $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182 $ 182
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH CHICO   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIANA ADIX   $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA MEDIANA ADIX   $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712 $ 1.712
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos35UnidadARCHIVADOR CARTA ISOFIT   $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.785 $ 22.785
Total Neto $ 28.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.455
TOTAL OC $ 34.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.