Orden de Compra. Nº4703-336-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-376-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-336-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-376-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001019 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación AV. LIBERTADORES Nº615
Comuna El Monte
Impuesto 65892,38
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADORES Nº615
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLOS 40X38  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
46181504
Guantes protectores157UnidadGUANTES AMARILLOS  $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.442 $ 79.442
12141901
Cloro Cl130UnidadCLORO CLORINDA 1 LITRO  $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.560 $ 144.560
12191601
Solventes de alcohol20UnidadALCOHOL GEL LITRO VIRUTEX PRO 70%  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
41112213
Termómetros de mano1UnidadTERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO  $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
Total Neto $ 346.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.892
TOTAL OC $ 412.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.