Orden de Compra. Nº4703-346-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-346-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-015 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 164008
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
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Distribuidores de pegamento o recambios200 (1255808 )ADHESIVO ADIX STIC 36 G. UNIDAD 1281817(1255808) ADHESIVO ADIX STIC 36 G. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
14111610
2239-4-LP14
Cartulina140 (1315766 )CARTULINA - BOLSÓN 26,5 X 37,5 CM UNIDAD 1341870(1315766) CARTULINA - BOLSÓN 26,5 X 37,5 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.560 $ 210.560
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores140 (1428306 )LÁPIZ ARTEL TRIANGULAR 12 COLORES UNIDAD 1430493(1428306) LÁPIZ ARTEL TRIANGULAR 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.260 $ 169.260
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva140 (1007914 )GOMA EVA ARTEL ARTECOLOR CARPETA 6 COLORES UNIDAD 1025914(1007914) GOMA EVA ARTEL ARTECOLOR CARPETA 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.360 $ 122.360
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna60 (1007051 )TEMPERA GEORGI 15ML CAJA 12 COLORES UNIDAD 1025051(1007051) TEMPERA GEORGI 15ML CAJA 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.040 $ 56.040
60124317
2239-4-LP14
Masa de modelado100 (1006798 )PLASTILINA ARTEL ARTELIINA 12 COLORES UNIDAD 1024798(1006798) PLASTILINA ARTEL ARTELIINA 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.700 $ 94.700
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios100 (1137617 )ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD 1159658(1137617) ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 871.920
Descuento $ 8.719
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.008
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.027.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.