Orden de Compra. Nº4703-349-SE12 "MATERIAL DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-349-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-81-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 13912,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2012
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO
DESPACHO EN AV. LIBERTADORES 615
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector1CajaCAJA CORRECTORES LIQUID PAPER X12  $ 3.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
60121501
Rotuladores de base acuosa1CajaCAJA PLUMON PARA PIZARRA X 12  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOST IT 654  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOST IT 653  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadCAJA PLUMON CD MON AMI X12 FINO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44122103
Corchetes6UnidadCAJA CORCHETES 26/6  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201610
Colas2UnidadCOLA FRIA 1/4  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADORES ISOFIT OFICIO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
24121503
Cajas para empaquetado50UnidadCAJAS DE ARCHIVO STANDAR   $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
44122104
Clips para papel10UnidadCAJAS DE CLIPS MEDIANO  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
44122104
Clips para papel10UnidadCAJA DE CLIPS GRANDES   $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS COLON  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADORES DE COLORES  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
Total Neto $ 73.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.912
TOTAL OC $ 87.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.