Orden de Compra. Nº4703-397-SE13 "INSUMOS COMPUTACIONALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-397-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación de la presente Orden de Compra por problemas en el sistemas que no permite que el proveedor acepte dicha orden.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-107-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 185212
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2013
TítuloDescripción
ENVIAR A DIRECCIÓN DE DESPACHO AV. LOS LIBERTADORES N°1340
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LNX Service
Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY
R.U.T. 13.564.079-4
Sucursal LNX Service
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras138UnidadCALCULADORAS CIENTÍFICAS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
52161534
Grabadora de chip de circuito integrado (CI)2UnidadGRABADORA DIGITAL   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44111907
Diario mural y accesorios3UnidadTELON MURAL   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
23153008
Artículo de cámara1UnidadCAMARA DIGITAL   $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
23153008
Artículo de cámara3UnidadCAMARA DE VIDEO   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
23153008
Artículo de cámara2UnidadCAMARA DIGITAL   $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
Total Neto $ 974.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.212
TOTAL OC $ 1.160.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.