Orden de Compra. Nº4703-401-SE13 "MATERIAL DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-401-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-81-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 38449,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2013
TítuloDescripción
ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHODESPACHAR EN AV.LOS LIBERTADORES N°1340
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER
R.U.T. 76.173.599-3
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20UnidadCARPETA CARTULINA ESPAÑOLA   $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
14111610
Cartulina30UnidadCARTULINA DIVERSOS COLORES   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
14121504
Papel para embalaje10UnidadCINTA EMBALAJE TRASPARENTE   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
53141629
Porta alfileres10UnidadALFILER CON CABEZA DE COLOR   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
25132002
Globos de aire caliente10UnidadDISPLAY 100 GLOBOS DIVERSOS COLORES  $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
60121134
Papel metálico20UnidadPAPEL METALICO FOSFORESCENTES DIVERSOS COLORES   $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
60121119
Papel de regalo150UnidadPAPEL DE REGALO DIVERSOS MOTIVOS   $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
60121119
Papel de regalo200UnidadCINTA DE REGALO MAGICA DIVERSOS COLORES   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
60121150
Papel Crepé10UnidadCARPETA PAPEL CREPE COLORES   $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
60121136
Papel celofán10UnidadCARPETA DE PAPEL CELOFAN COLORES   $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430
44122103
Corchetes4UnidadCORCHETERA CLAVA DORA METÁLICA   $ 10.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.224 $ 40.224
44122103
Corchetes15UnidadCORCHETES   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
60123601
Pegamento de purpurina15UnidadADHESIVO EN BARRA 36 GRS  $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadCOLA FRIA   $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCINTAS ADHESIVAS  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 202.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.449
TOTAL OC $ 240.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.