|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4703-406-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
material de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3760-83-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores Nº 277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº 277 |
|
Comuna |
El Monte
|
|
Impuesto |
130908,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº 277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-12-2012 |
| DIRECCIÓN DE DESPACHO | DIRECCION DE DESPACHO ANGEL ORTEGA 1313 |
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 5 | Unidad | PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS ELITE | |
$ 6.132,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.660
|
$ 30.660
|
14111703
| Toallas de papel | 500 | Unidad | TOALLA PAPEL 2 ROLLO 12 MTRS NOVA | |
$ 776,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 388.000
|
$ 388.000
|
14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTRS ELITE | |
$ 7.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.020
|
$ 147.020
|
42132205
| Guantes quirúrgicos | 12 | Unidad | CAJA GUANTE QUIRURGICO LATEX TRESOR | |
$ 2.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.080
|
$ 31.080
|
42131502
| Gorras para pacientes | 10 | Unidad | GORRO DESECHABLE COFIA 100UN | |
$ 1.362,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.620
|
$ 13.620
|
14111704
| Papel higiénico | 50 | Unidad | PAPEL HIGIENICO 1 ROLLO 40 MTRS | |
$ 224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.200
|
$ 11.200
|
13111042
| Alcohol de polivinilo | 30 | Unidad | LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO | |
$ 1.230,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.900
|
$ 36.900
|
11121802
| Algodón | 30 | Unidad | PQT. ALGODON PRENSADO 250GRS | |
$ 1.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.510
|
$ 30.510
|
|
|
Total Neto
|
$ 688.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 130.908
|
|
$ 819.898
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.