Orden de Compra. Nº4703-406-SE12 "material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-406-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2012
Nombre de la Orden de Compra material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 130908,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2012
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHODIRECCION DE DESPACHO ANGEL ORTEGA 1313 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS ELITE  $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.660 $ 30.660
14111703
Toallas de papel500UnidadTOALLA PAPEL 2 ROLLO 12 MTRS NOVA  $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTRS ELITE  $ 7.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.020 $ 147.020
42132205
Guantes quirúrgicos12UnidadCAJA GUANTE QUIRURGICO LATEX TRESOR   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.080
42131502
Gorras para pacientes10UnidadGORRO DESECHABLE COFIA 100UN  $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO 1 ROLLO 40 MTRS   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
13111042
Alcohol de polivinilo30UnidadLITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO  $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
11121802
Algodón30UnidadPQT. ALGODON PRENSADO 250GRS  $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.510 $ 30.510
Total Neto $ 688.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.908
TOTAL OC $ 819.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.